
1月份發(fā)生銷售銷項稅額是100 當月認證了80的進項稅額 下個月交20的增值稅怎么編輯分錄?用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
答: 好的謝謝老師
1月份的銷項稅額是19613.77,進項稅額是31337.97(1月認證10510.34+上月份未應(yīng)交增值稅-20827.63),那這個月要做的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄應(yīng)該怎么做呢?
答: 10510.34是1月份認證的發(fā)票,-20827.63是12月份應(yīng)該交的增值稅是負的,我想問一下分錄,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問,5月份專票銷項稅額22萬,5月進項稅額,20萬,以前幾個月結(jié)轉(zhuǎn)的進項稅額為1萬,我做如下分錄您看對嗎?結(jié)轉(zhuǎn)5月進項稅分錄:借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交的增值稅)20萬 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅20萬,以前月份都是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的進項稅。結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅:借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項22萬 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅22萬。就不明白怎么寫分錄才提現(xiàn)出繳納增值稅1萬?
答: 你好這個轉(zhuǎn)出未交增值稅,期末數(shù)貸方是1萬就體現(xiàn)了,再做借轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬,貸未交增值稅1萬




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A-xue 追問
2019-02-15 10:30
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2019-02-15 10:30