總公司轉(zhuǎn)了1萬(wàn)元電費(fèi)給分公司,分公司預(yù)存電費(fèi)轉(zhuǎn)賬 問(wèn)
您好,這種分公司要開(kāi)分割單才可以 答
老師這家公司發(fā)生的1-9月的餐費(fèi)等支付直接這樣做 問(wèn)
計(jì)提福利費(fèi) 借:管理費(fèi)用--福利費(fèi), 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi), 支付 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款。 答
老師,收入只有9萬(wàn),但是計(jì)入生產(chǎn)成本里的人工(工資,社 問(wèn)
如實(shí)按10萬(wàn)結(jié)轉(zhuǎn)即可 答
老師,我這個(gè)季度公司賣了一輛二手車,二手車銷售公 問(wèn)
增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同,這差異是正常的,不用刻意調(diào)一致,也沒(méi)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 增值稅算的是銷售額(30000÷1.01),企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益(銷售額減凈值),兩者不是一個(gè)概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證,申報(bào)時(shí)如實(shí)填就行。 答
私戶收的錢, 是不是要從私戶轉(zhuǎn)到公戶,再付給供應(yīng)商 問(wèn)
同學(xué),你好 嗯嗯,是的 答

打款給廠家10元的貨款,后期退回5元,這5元是和廠家商定的開(kāi)票金額,5元退款會(huì)以其他形式退回,這怎么做賬?這庫(kù)存金額和成本算的是10元還是5元?這退回的5元又怎么做賬?
答: 實(shí)際貨款多少錢?開(kāi)發(fā)票金額是多少
最開(kāi)始收到客戶貨款115200,借銀行存款115200,貸預(yù)收款115200,然后后面做成本結(jié)轉(zhuǎn)到了庫(kù)存商品,借庫(kù)存商品83959.01貸生產(chǎn)成本現(xiàn)在我們發(fā)貨了開(kāi)票了,該怎么做賬,稅額13253.1
答: 你好 發(fā)貨了開(kāi)票了,借;預(yù)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫(kù)存商品
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上月暫估款入庫(kù)原材料 已結(jié)轉(zhuǎn)成本 本月開(kāi)票金額大于暫估款 部分是銀行存款結(jié)清部分是庫(kù)存現(xiàn)金結(jié)清 怎么做賬
答: 同學(xué),你好,開(kāi)票金額大于暫估,你可以紅沖了暫估,按開(kāi)票金額重新做賬







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巧克力 追問(wèn)
2019-02-15 10:21
郭老師 解答
2019-02-15 10:25