
1月份開了272727.27這么多發(fā)票出去,沖紅了以前開的一張發(fā)票87378.64,這張發(fā)票繳過稅,報1月份的增值稅是不是要減去沖紅的哪張?
答: 您好 您1月份報稅的時候按實(shí)際銷項(xiàng)稅額填寫就可以了
老師 5月份開出一張電子發(fā)票,6月份客戶要求重開,6月份把那張發(fā)票紅沖了,那做賬的話,是5月份減去那張紅沖的發(fā)票,還是說6月份再減去呢?
答: 同學(xué),你好 你6月份開的紅字發(fā)票,就做在6月份
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
23年1月沖紅了一張22年12月開的免稅發(fā)票,23年1月沖紅了12月的票后又重新開了這張發(fā)票交1%的增值稅,請問23年1季度的增值稅沖的這張票的金額我應(yīng)該填在哪一個里面
答: 免稅銷售額在第12行填寫負(fù)數(shù) 1%的季度,30萬以內(nèi)的第十欄填寫,超過的在第一行和第三行。


青春俠 追問
2019-02-14 16:19
bamboo老師 解答
2019-02-14 16:20