企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營的年度,為開始計算企業(yè)損益的 問
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報表調(diào)整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退稅聯(lián)是10月出來的 問
你好,你出口的當(dāng)天九月 答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費, 這個開什么類目的發(fā)票 問
稅收分類編碼是 11001010202 *供電*轉(zhuǎn)售電費 答
怎么下載財務(wù)表格,收入,支出,費用,利潤表模板 問
http://jiajuren.cn/download/cat_110/t1/ 可到會計學(xué)堂下載相關(guān)財務(wù)報表模板 答
個體戶店鋪新裝修費2萬,已經(jīng)支付了,做分錄:借:管理費 問
無需紅沖原銀行分錄(避免流水不符),正確操作:1. 若已記管理費用,先調(diào)為 借:長期待攤費用 - 裝修費 2 萬,貸:管理費用 - 裝修費 2 萬(無需攤銷可跳過);2. 分紅抵扣時直接做 借:應(yīng)付利潤 - XX 股東 2 萬,貸:銀行存款 2 萬(既體現(xiàn)銀行付款,又扣減股東分紅);3. 剩余利潤轉(zhuǎn)賬:借:應(yīng)付利潤 - XX 股東(剩余額),貸:銀行存款(剩余額),確保銀行流水與賬務(wù)一致 答

一筆7000款對方轉(zhuǎn)錯給我們了,實際是要轉(zhuǎn)4000塊的,然后公司給回對方是3000元,做內(nèi)帳要怎么樣做分錄?
答: 你好 借;銀行存款 7000 貸;應(yīng)收賬款 4000 其他應(yīng)付款 3000 借;其他應(yīng)付款 貸;銀行存款 3000
公司收到對方一筆7000元,到后面的時候發(fā)現(xiàn)金額轉(zhuǎn)錯了,實際是要轉(zhuǎn)4000元的,然后我公司轉(zhuǎn)會給對方公司的時候,直接扣除4千后,把3千轉(zhuǎn)給對方,做內(nèi)帳,需要怎么樣做分錄?是小白
答: 賬務(wù)處理可以如下處理: 借:銀行存款 7000 貸:銀行存款 3000 貸:應(yīng)收賬款 4000
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
單位轉(zhuǎn)一筆5000元給對方A,其實是想轉(zhuǎn)給b的,但是轉(zhuǎn)錯了(賬號賬戶名都沒有錯的)然后叫a退回來了,我再轉(zhuǎn)給b。這樣咋做分錄
答: 你好,借其他應(yīng)收款a 貸銀行存款 轉(zhuǎn)回來時 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款


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2019-02-14 15:51
鄒老師 解答
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