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mua! (*╯3╰)
于2019-02-14 14:34 發(fā)布 ??617次瀏覽
老江老師
職稱: ,中級會計師
2019-02-14 14:57
附表2第27欄“期末已認證相符但未申報抵扣”
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外貿(mào)企業(yè)出口的進項稅應該填到報稅報表的表二里嗎
答: 附表2第27欄“期末已認證相符但未申報抵扣”
外貿(mào)企業(yè)做免稅處理,進項轉出,增值稅報表怎么申報?
答: 進項稅轉出在附表二填寫。其他申報按正常稅費發(fā)生填寫
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
外貿(mào)出口企業(yè)進項額在增值稅報表怎么填
答: 和正常企業(yè)一樣啊
外貿(mào)出口退稅轉免稅,除了進項轉成本外,申報表要變什么嗎?外貿(mào)企業(yè)
討論
外貿(mào)企業(yè)取的進項票開錯了,紅沖,申報表上如何填寫?
外貿(mào)企業(yè),出口貨物進項稅額之前申報的時候填在了附表二第2欄。正確的應該怎么填寫?
老師,外貿(mào)出口企業(yè)申報增值稅進項稅額時,都填寫申報表的第幾行?
外貿(mào)企業(yè)當期認證的進項稅填寫在增值稅申報表的哪里?
老江老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師
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