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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-02-14 10:48

你好,關(guān)于稅控盤維護費的賬務(wù)處理,如下: 
 
一、一般納稅人 
 
按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定,企業(yè)初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費用以及繳納的技術(shù)維護費允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的,按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額。 
 
1.購入設(shè)備和支付維護費時 
 
借 “管理費用”等科目 
 
貸 “銀行存款”等科目 
 
2.抵減增值稅稅額時 
 
借 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 
 
貸 “管理費用”等科目 
 
二、小規(guī)模納稅人 
 
1.購入設(shè)備和支付維護費時 
 
借 “管理費用”等科目 
 
貸 “銀行存款”等科目 
 
2.抵減增值稅稅額時 
 
借 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 
 
貸 “管理費用”等科目

坐等風(fēng)吹霧散 追問

2019-02-14 10:55

答非所問

紫藤老師 解答

2019-02-14 10:57

抵減增值稅稅額時 
 
借 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 
 
貸 “管理費用”等科目

坐等風(fēng)吹霧散 追問

2019-02-14 11:26

我的會計分錄已經(jīng)做好的,現(xiàn)在是抵扣 
你看下我的會計分錄

紫藤老師 解答

2019-02-14 11:28

那你還要做借 其他應(yīng)收款  貸管理費用

坐等風(fēng)吹霧散 追問

2019-02-14 11:29

我現(xiàn)在是要沖減免稅,減免稅掛賬

紫藤老師 解答

2019-02-14 16:30

你好,和答疑老師討論了,我們的結(jié)果就是不能用其他應(yīng)收款,正確的分錄如老師所說

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你好,關(guān)于稅控盤維護費的賬務(wù)處理,如下: 一、一般納稅人 按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定,企業(yè)初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費用以及繳納的技術(shù)維護費允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的,按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額。 1.購入設(shè)備和支付維護費時 借 “管理費用”等科目 貸 “銀行存款”等科目 2.抵減增值稅稅額時 借 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸 “管理費用”等科目 二、小規(guī)模納稅人 1.購入設(shè)備和支付維護費時 借 “管理費用”等科目 貸 “銀行存款”等科目 2.抵減增值稅稅額時 借 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸 “管理費用”等科目
2019-02-14 10:48:02
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅), 借管理服用紅字
2018-04-13 10:45:03
你好,借應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅――減免稅額
2019-02-19 16:31:28
參考下這個分錄金稅盤服務(wù)費抵稅分錄 金稅盤和報稅盤共480元的賬務(wù)處理: 購入金稅盤和報稅盤時,   借:管理費用480     貸:銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)480 借:管理費用?-480 服務(wù)費280元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護費時,   借:管理費用????280     貸:銀行存款/現(xiàn)金?????280 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)???280 借:管理費用???-280
2018-12-10 09:37:41
借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅,貸:管理費用;
2017-05-04 18:13:14
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