老師您好,我們進(jìn)口一批原料交的增值稅是貸代公司 問(wèn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 答
老師好,我們本月給客戶開(kāi)了一張票,可是這筆款在今 問(wèn)
需沖銷 3 月確認(rèn)的未開(kāi)票收入及對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)稅,再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開(kāi)票收入,申報(bào)增值稅時(shí)在未開(kāi)票收入欄填負(fù)數(shù)沖減,已開(kāi)票欄填正數(shù),確保不重復(fù)繳稅。 答
老師好,我公司有兩個(gè)外管證合同,一個(gè)合同需要延期, 問(wèn)
延期需原外管證編號(hào)、延期理由說(shuō)明等;注銷需原外管證、經(jīng)營(yíng)情況申報(bào)表、完稅證明等。 欠稅可通過(guò)電子稅務(wù)局跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開(kāi)具” 打印,或去辦稅廳打。 答
老師,我們公司要賣一輛車,我們公司先開(kāi)發(fā)票給要買 問(wèn)
開(kāi)一張發(fā)票就行,不需開(kāi)2張 答
哎,做的好煩,這破公司,又要做會(huì)計(jì),又要做出納,無(wú)語(yǔ)死 問(wèn)
做會(huì)計(jì)都是那樣子,要面臨很多煩心事的。 答

企業(yè)所得稅匯算清繳,餐費(fèi)實(shí)際發(fā)生861元,營(yíng)業(yè)收入為250000元,填寫《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》時(shí)需要調(diào)增嗎?
答: 你好,如果需要調(diào)增,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)給你調(diào)增的,沒(méi)有就說(shuō)是不用
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 在企業(yè)所得稅匯算清繳中調(diào)整為0也是需要填寫的嗎?
答: 您好!是的。要填了才知道是不是0
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們是農(nóng)林牧漁企業(yè),在做2021年匯算清繳,A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中,調(diào)增:招待費(fèi)18000元,未取得發(fā)票成本250000元,合計(jì)調(diào)增268000元。在A107020所得減免優(yōu)惠明細(xì)表時(shí),第八列納稅調(diào)整額,我是否可以填268000元?還是需要填-268000元?還是不能填,最終應(yīng)納稅所得額就是268000元?
答: 同學(xué)你好 對(duì)的 那這個(gè)是要調(diào)增的 不填寫減免稅優(yōu)惠明細(xì)表


fhgghh 追問(wèn)
2019-02-14 10:47
王晶老師 解答
2019-02-14 10:51