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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-02-13 12:08

個人承擔部分,是計入其他應收款,發(fā)放工資時扣除。 
你企業(yè)計提時,是計提的單位和個人交納全額,還是只是單位交納部分

沐晨 追問

2019-02-13 12:20

就是這樣的,前兩張分別是十月份計提繳納社保和計提職工薪酬,后一張是11月發(fā)10月工資時的憑證,我在10月計提工資應該是 借:管理費用~管理人員工資 15184.11 貸:應付職工薪酬~應付職工工資 15184.11  等到11月發(fā)工資,應該是 借:應付職工薪酬~應付職工工資15184.11 貸:銀行存款 14827.48 其他應收款~社會保險費(個人)356.62。 這樣就平了,但是我就是計提和發(fā)放的時候都漏提了這個356.62怎么辦

陳詩晗老師 解答

2019-02-13 12:30

現(xiàn)在調整分錄  
借:以前年度損益調整(管理費用)356.62 
貸:應付職工薪酬  
借:應付職工薪酬  
貸:其他應收款-社保 
借:盈余公積 
未分配利潤 
貸:以前年度 損益 調整

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個人承擔部分,是計入其他應收款,發(fā)放工資時扣除。 你企業(yè)計提時,是計提的單位和個人交納全額,還是只是單位交納部分
2019-02-13 12:08:32
借應付職工薪酬貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整貸利潤分配。
2021-04-09 09:44:07
借應付職工薪酬貸以前年度損益調整。
2021-04-09 09:42:50
你好 計提分錄,借;管理費用等科目 5500 , 貸;應付職工薪酬—工資5500 發(fā)放分錄,借;應付職工薪酬—工資5500, 貸;銀行存款等科目 5500
2020-07-13 13:25:46
你好,在1月份把少計提的補提就可以的,和計提工資 的分錄是一樣的 借:長期待攤費用 貸:應付職工薪酬
2020-02-23 22:14:40
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