
上月發(fā)票未收到預付賬款暫估入賬,現(xiàn)在收到發(fā)票金額比暫估預付賬款少了一分錢,如何處理?
答: 你好,先沖紅暫估憑證,再按照發(fā)票重新做憑證
請問老師,上月暫估入庫,已付貨款,次月收到的發(fā)票金額與暫估入庫的金額一致,應該如何處理賬務?
答: 你好,沖紅上月暫估分錄(紅字金額) 在按照發(fā)票做憑證。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,企業(yè)購進沒有進貨發(fā)票,免交增值稅企業(yè),進貨通過銀行已付貨款走的預付,未付走的應付賬款-暫估,庫存暫估入賬,現(xiàn)在預付已轉到其他應收款了,可是應付賬款-暫估現(xiàn)在怎么處理?
答: 為什么預付款要轉到其他應收款?
上月借估入賬的原材料這個月收到發(fā)票,發(fā)票金額跟暫估一致,需要怎么處理。上月:借原材料10000,貸應付賬款(暫估)10000。這個月收到發(fā)票需要處理嗎?
月末發(fā)票未收到我暫估了成本:借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款-暫估,本月我收到了發(fā)票如何做分錄呀,我暫估成本暫估多了
老師,預付材料款,且已經收到貨,但是發(fā)票還沒有收到,預付的時候做了預付賬款,收到貨物暫估入賬時,貸方是記預付賬款,還是應付賬款-暫估入賬呢
請問下暫估成本入賬已季報?,F(xiàn)在回的發(fā)票與暫估成本之間差了六分錢。發(fā)票金額比暫估成本少了六分錢?如何賬務處理


湖水藍藍 追問
2019-02-13 11:45
徐阿富老師 解答
2019-02-13 11:48
湖水藍藍 追問
2019-02-13 14:10
徐阿富老師 解答
2019-02-13 14:15