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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-02-13 11:03

你好,先沖紅暫估憑證,再按照發(fā)票重新做憑證

湖水藍藍 追問

2019-02-13 11:45

材料成本已結轉了,有別的辦法嗎

徐阿富老師 解答

2019-02-13 11:48

你好,那你這個1分差額直接計入主營業(yè)務成本就好

湖水藍藍 追問

2019-02-13 14:10

好的,謝謝老師

徐阿富老師 解答

2019-02-13 14:15

不客氣,祝你成功,新年快樂,請為我五星評價,謝謝

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相關問題討論
你好,先沖紅暫估憑證,再按照發(fā)票重新做憑證
2019-02-13 11:03:54
你好,沖紅上月暫估分錄(紅字金額) 在按照發(fā)票做憑證。
2019-07-09 11:25:40
你好,預付賬款某某客戶就可。
2021-11-10 14:32:29
為什么預付款要轉到其他應收款?
2019-07-06 14:06:58
同學,你好 不是。 本月 借:原材料 負數(shù) 貸:應付賬款-暫估 負數(shù) 借:原材料 貸:應付賬款
2025-09-26 13:52:12
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