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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-02-12 09:41

你好,針對個人部分的社保 
借;管理費用    等科目    貸;應(yīng)付職工薪酬——社保 
借;應(yīng)付職工薪酬——社保       貸;銀行存款

笑笑 追問

2019-02-12 09:45

老師就是說,公司承擔個人部分的社保,我直接就計入到管理費用里就可以是嗎?但我分錄時把他和工資部分區(qū)分是嗎?

鄒老師 解答

2019-02-12 09:46

你好,是的  
需要區(qū)分,工資計入應(yīng)付職工薪酬——工資明細 核算,社保計入 應(yīng)付職工薪酬——社保明細核算

笑笑 追問

2019-02-12 09:46

老師個人部分社保公司承擔的話,我在個稅申報明細里還用填寫個人承擔的金額明細嗎?

鄒老師 解答

2019-02-12 09:48

你好,這種情況就不需要填寫個人承擔的金額明細了,因為公司給承擔了

笑笑 追問

2019-02-12 09:55

感謝老師,老師還想請教您在月初時出納直接往對公賬戶上存了180萬,這筆錢我是做收入還是做借款呢?假如做收入2號就存入那么多,也不合理吧?我是不是先做個預(yù)收呢?

鄒老師 解答

2019-02-12 09:57

你好,這個180萬的款項具體是什么款項呢?

笑笑 追問

2019-02-12 10:08

算是貨款吧,但是月初存那么多,我不知道該怎么做了!因為這些都是沒有開票的,我要做這180萬的無票收入嗎?應(yīng)該怎么做合理一些!

鄒老師 解答

2019-02-12 10:08

你好,先做無票收入分錄,然后做存現(xiàn)分錄

笑笑 追問

2019-02-12 10:24

老師還有個問題就是別的公司往我公司對公賬戶打了200多萬(不是貨款)是給我們老板的款項,這個我該如何分錄?。克闶俏覀兘o老板的借款嗎?但是銀行的打款名稱是對方?

鄒老師 解答

2019-02-12 10:24

你好   借;銀行存款  貸;其他應(yīng)付款——老板 
算是公司代老板收款

笑笑 追問

2019-02-12 13:24

老師這種情況我可以直接和老板寫個借款單嗎?還是需要三方?

鄒老師 解答

2019-02-12 13:27

你好,用銀行 回單入賬,需要附上三方協(xié)議入賬

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你好,針對個人部分的社保 借;管理費用 等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬——社保 借;應(yīng)付職工薪酬——社保 貸;銀行存款
2019-02-12 09:41:27
你好 借營業(yè)外支出-個人部分社保貸銀行存款 。 與你們經(jīng)營無關(guān)的支出
2020-04-20 11:24:32
你好 借;管理費用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬—社保 借;應(yīng)付職工薪酬—社保 , 貸;銀行存款
2020-07-14 21:25:37
你好 借管理費用-單位部分社保貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 繳納:借應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 營業(yè)外支出-個人部分社保 貸銀行存款
2019-11-26 16:34:17
計提社保(單位繳納): 借:管理費用 2 貸: 應(yīng)付職工薪酬 2 支付社保 借:應(yīng)付職工應(yīng)酬2 其他應(yīng)付款-代扣個人社保費用1 貸:銀行存款3
2019-03-14 17:49:14
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