第一次給外貿(mào)企業(yè)報(bào)稅,1、増值附列資料一,本期銷售情況明細(xì)表,外銷的數(shù)據(jù)應(yīng)該填在哪欄,是不是應(yīng)該折合人民幣后的金額填入?2、2019年1月一共認(rèn)證10張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,其中兩張是外銷的采購發(fā)票,這兩張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該填在第幾欄

思涵媽
于2019-02-11 09:44 發(fā)布 ??623次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2019-02-11 17:07
銷售額填寫主表第9欄,然后8欄免稅額自動(dòng)生成,附表一只 填寫第17欄和18欄的免稅貨物銷售額,要等于當(dāng)月的銷售收入。
進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證后申報(bào)時(shí)填寫在附表二24欄(認(rèn)
證相符的稅控增值稅專用發(fā)票)、25欄(期初已認(rèn)證相符但未
申報(bào)抵扣;與前一申報(bào)期附表二第27欄相銜接)及26欄(本
期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣)其中:按稅法規(guī)定不允許抵扣”
欄中(也即28欄), 它的數(shù)字等于你當(dāng)月膚稅務(wù)局認(rèn)證的發(fā)票
的合計(jì)數(shù)。
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銷售額填寫主表第9欄,然后8欄免稅額自動(dòng)生成,附表一只 填寫第17欄和18欄的免稅貨物銷售額,要等于當(dāng)月的銷售收入。
進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證后申報(bào)時(shí)填寫在附表二24欄(認(rèn)
證相符的稅控增值稅專用發(fā)票)、25欄(期初已認(rèn)證相符但未
申報(bào)抵扣;與前一申報(bào)期附表二第27欄相銜接)及26欄(本
期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣)其中:按稅法規(guī)定不允許抵扣”
欄中(也即28欄), 它的數(shù)字等于你當(dāng)月膚稅務(wù)局認(rèn)證的發(fā)票
的合計(jì)數(shù)。
2019-02-11 17:07:28
你好,只要填在26欄里就可以了,
2019-04-02 11:41:31
你好,出口認(rèn)證時(shí)沒有問題,第一欄是負(fù)數(shù)就不正常了,這欄的數(shù)據(jù)填的內(nèi)貿(mào)抵扣,抵扣發(fā)票勾選時(shí)你是否選擇別的操作。
2020-06-09 10:12:50
在第28欄填寫本期正式申報(bào)退稅的發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-06-28 21:19:06
第28欄:本期正式申報(bào)退稅的發(fā)票份數(shù)、金額、進(jìn)項(xiàng)稅額。
2018-06-15 14:20:10
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