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送心意

老劉

職稱,高級會計師,中級會計師

2019-02-06 22:17

我認為可以先這樣記 
借:應(yīng)交稅費一減免稅費 
貸:銀行存款 
這樣記賬不容易忘。 
待減免時再沖減免戶

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我認為可以先這樣記 借:應(yīng)交稅費一減免稅費 貸:銀行存款 這樣記賬不容易忘。 待減免時再沖減免戶
2019-02-06 22:17:07
您好,直接做分錄 借:管理費用 480 貸:庫存現(xiàn)金 480 即可 等到您有銷項稅發(fā)生(需要抵扣的時候),在做分錄 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅款480 借方負數(shù):管理費用 480 即可
2019-09-02 09:08:43
沒有增值稅繳納的時候就不做減免 只做購買的 借管理費用 貸庫存現(xiàn)金
2020-01-12 21:19:47
你好! 一般是沖減管理費用的
2019-01-06 12:44:32
你好,不可以的,只有“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”這個二級科目的余額是正確的就行,不用單獨做增值稅-減免稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2019-01-07 15:24:12
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