
上月采購購買物資,結(jié)轉(zhuǎn)時候做賬借:庫存商品,貸:其他應(yīng)付,然后發(fā)生退貨,做到借方其他應(yīng)付,貸方庫存商品去了,采購重新購買怎么入庫?
答: 不做紅沖的情況下怎么平賬呢?
庫存商品暫估入庫借:庫存商品暫估入庫 應(yīng)交稅費銷項 貸:應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)成本借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品暫估入庫等發(fā)票到了以后,需要沖成本嗎
答: 你好,暫估入庫分錄是 借;庫存商品 貸;應(yīng)付賬款——暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本是到主營業(yè)務(wù)成本 如果發(fā)票到了成本與之前暫估沒有差額,就不需要調(diào)整,有差額就需要調(diào)整的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購水泥借庫存商品,貸應(yīng)付賬款,月底要結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品嗎?分錄怎么做
答: 借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品


文老師 解答
2019-02-06 20:46