供應(yīng)商少給或者多給我們開(kāi)具發(fā)票,金額只有幾分錢( 問(wèn)
那些金額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入或者營(yíng)業(yè)外支出調(diào)整 答
老師請(qǐng)問(wèn)一下,研發(fā)費(fèi)用,如果小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用的是 問(wèn)
同學(xué),你好 不是,也有資本化支出的 答
請(qǐng)問(wèn)老師 公司請(qǐng)教教授編寫(xiě)教材內(nèi)容后找出版社 問(wèn)
你好,誰(shuí)開(kāi)發(fā)票給學(xué)生?出版社,是嗎? 答
請(qǐng)問(wèn)合作社可不可以直接從公戶對(duì)農(nóng)戶支付土地流 問(wèn)
可以直接從公戶對(duì)農(nóng)戶支付土地流轉(zhuǎn)費(fèi) 答
老師,10月份申報(bào)9月份個(gè)稅并繳納了,這個(gè)個(gè)稅要在9 問(wèn)
您好,不需要,10月支付工資的時(shí)侯再做就可以 答

之前代收的服務(wù)費(fèi)我放在了貸方其他應(yīng)付款,因?yàn)槠渌?,退還了200給付錢的人走分錄直接做借其他應(yīng)付款貸庫(kù)存現(xiàn)金,但是月底結(jié)算的時(shí)候,把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)給別人后,我借方余額為200,這個(gè)怎么把他沖平呢
答: 你好!你多轉(zhuǎn)了嗎?應(yīng)該是按余額付款吧
之前代收的服務(wù)費(fèi)我放在了貸方其他應(yīng)付款,因?yàn)槠渌?,退還了200給付錢的人走分錄直接做借其他應(yīng)付款貸庫(kù)存現(xiàn)金,但是月底結(jié)算的時(shí)候,我把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)給別人后,我借方余額為200,這個(gè)怎么把他沖平呢
答: 您好 您退款的時(shí)候應(yīng)該做分錄 借:其他應(yīng)付款 貸方紅字 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 貸方藍(lán)字
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好 前任會(huì)計(jì)把老板拿走的錢做成其他應(yīng)付款了 余額在貸方 怎么把其他應(yīng)付款貸方余額調(diào)整為其他應(yīng)收款借方余額呢?
答: 你好;? ? ? ? ? ? 其他應(yīng)付款當(dāng)時(shí)怎么掛科目的。? ?兩個(gè)科目都不一樣; 你就算要掛 一開(kāi)始? 也應(yīng)該掛借其他應(yīng)付款? 貸銀行存款 。 怎么會(huì)掛貸方去? ?


-0是付琳不是茯苓 追問(wèn)
2019-01-31 14:39
QQ老師 解答
2019-01-31 14:40
-0是付琳不是茯苓 追問(wèn)
2019-01-31 14:55
QQ老師 解答
2019-01-31 14:56