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送心意

王瑞老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2019-01-31 10:51

你好,收到款時入其他應(yīng)付款,打到對方戶時借:其他應(yīng)付款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-管理費 貸:應(yīng)交稅金 銀行存款

利軍 追問

2019-01-31 11:02

老師內(nèi)帳資產(chǎn)負債表不平衡可以嗎?

利軍 追問

2019-01-31 11:06

老師那我們之前墊付的標書費和預(yù)算得直接計入其他應(yīng)收款可以嗎?

利軍 追問

2019-01-31 11:08

假如:收到30萬工程款~~借~銀行存款30  貸其他應(yīng)收款273000  貸主營業(yè)務(wù)收入24000 貸其他應(yīng)收款3000 
稅費交過之后再做分錄可以嗎?

王瑞老師 解答

2019-01-31 11:20

內(nèi)賬也需要平衡的,可以入其他應(yīng)收款科目

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你好,收到款時入其他應(yīng)付款,打到對方戶時借:其他應(yīng)付款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-管理費 貸:應(yīng)交稅金 銀行存款
2019-01-31 10:51:26
開發(fā)票收到款 借:應(yīng)收賬款 貸:營業(yè)收入 應(yīng)交稅費~增值~銷 付給掛靠方 借:營業(yè)成本 貸:應(yīng)付賬款等 墊付款時 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 扣 借:應(yīng)付賬款 貸:其他應(yīng)收款
2019-01-30 13:41:27
你好,如果是內(nèi)賬把你們收的管理費計入收入,剩余的記錄其他應(yīng)付款就可以了。
2019-01-29 08:01:46
那就代收代付后的差額就是你們的管理費用 也就是你們的主因業(yè)務(wù)收入
2019-01-28 16:29:43
你好,收到借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,其他業(yè)務(wù)收入(扣的管理費),投標費和預(yù)算費用計入,其他應(yīng)收款(我說的內(nèi)部帳)
2019-01-29 11:05:42
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