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送心意

馬老師

職稱初級會計師,稅務師,中級會計師

2019-01-28 16:29

那就代收代付后的差額就是你們的管理費用 也就是你們的主因業(yè)務收入

利軍 追問

2019-01-28 16:31

是的,是直接做差額的分錄嗎?還用做收到錢時和付錢后的分錄嗎?

馬老師 解答

2019-01-28 16:40

要做代收代付 這樣你們方便對賬

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相關(guān)問題討論
那就代收代付后的差額就是你們的管理費用 也就是你們的主因業(yè)務收入
2019-01-28 16:29:43
你好,如果是內(nèi)賬把你們收的管理費計入收入,剩余的記錄其他應付款就可以了。
2019-01-29 08:01:46
你好,收到款時入其他應付款,打到對方戶時借:其他應付款 貸:主營業(yè)務收入-管理費 貸:應交稅金 銀行存款
2019-01-31 10:51:26
您好,內(nèi)帳可以這樣做
2019-02-11 11:20:39
借:銀行存款貸:主營業(yè)務收入,應交稅費;索要發(fā)票借:主營業(yè)務成本貸:銀行存款
2017-04-14 14:48:23
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