
18年12月,我們在稅務局代開的專票,對方12月份已經(jīng)認證了,現(xiàn)在一月退票,對方開了認證方的紅字了,需要怎么操作???
答: 您這是發(fā)生了銷售退回,還是?
我是銷售方,去年12月開具的增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在要退回,購買方已經(jīng)做了認證,對方這個月也開具了紅字發(fā)票,銷售方應該怎么操作?
答: 學員你好,增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓,需要開具紅字專用發(fā)票。購買方如果已經(jīng)發(fā)票認證需要做進項稅額轉(zhuǎn)出。購買方提供并上傳(開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表)給主管稅務機關(guān)。主管稅務機關(guān)系統(tǒng)自動校驗通過后,銷售方憑稅務機關(guān)系統(tǒng)校驗通過的(信息表)開具紅字專用發(fā)票。在系統(tǒng)中以銷項負數(shù)開具。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,稅務局代開增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)跨月,對方也認證了,現(xiàn)在需要沖紅怎么操作
答: 對方那邊開紅字信息表你根據(jù)這個去稅局開紅字發(fā)票
我12月給對方開的專票,對方已認證,然后一月份發(fā)生銷售退貨,我開了紅字發(fā)票,那怎么報稅啊?一月份的不就變成負數(shù)了嗎?
老師我是銷售方,上月開出的發(fā)票,對方已認證,現(xiàn)在產(chǎn)品退回我們要怎么操作,對方已開紅字發(fā)票了
老師,我公司是小規(guī)模公司,1月份代開了專票,對方公司已經(jīng)認證了,我公司本月在稅務局開具了紅字發(fā)票,紅字發(fā)票需要給對方公司嗎?
我方銷售貨物,12月份開票,對方已經(jīng)抵扣,1月份退回,重新開票?,F(xiàn)在,對方已經(jīng)開具了采購方已抵扣的紅字專用發(fā)票信息表。我方應該怎么操作


特立獨行的朵朵醬 追問
2019-01-30 14:23
張艷老師 解答
2019-01-30 14:25
特立獨行的朵朵醬 追問
2019-01-30 14:52
張艷老師 解答
2019-01-30 14:52