@郭老師,9月收到兩筆跨境人民幣,報(bào)關(guān)是貨貸報(bào)的,然 問
申報(bào)時間:9 月無需專門申報(bào),10 月增值稅申報(bào)期內(nèi)處理。 稅務(wù)處理: 增值稅表填 “免稅貨物銷售額”(符合免稅)或視同內(nèi)銷提銷項(xiàng); 進(jìn)項(xiàng)票若勾退稅用途,需申請回退重勾抵扣,再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出計(jì)入成本; 電子稅務(wù)局標(biāo)記該筆為不退稅數(shù)據(jù); 留存報(bào)關(guān)單、收款憑證、合同備查。 答
9月份開的發(fā)票,10月份預(yù)繳9月份的稅金,這個完稅憑 問
同學(xué)你好! 在9月的賬里進(jìn)行稅金的計(jì)提, 10月預(yù)繳后,沖銷這個計(jì)提的稅金。 答
老師,7月份公司貸款了一筆,然后7月份付了利息,做賬 問
你好,先計(jì)提,然后支付了。 答
現(xiàn)在學(xué)堂有出口退稅的練習(xí)嗎 問
你好 有視頻 課程,沒有實(shí)操 http://jiajuren.cn/search.php?word=出口退稅 答
關(guān)于往來賬的記錄表格可以有參考嗎? 問
同學(xué),你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E5%BE%80%E6%9D%A5%E8%B4%A6&type=download_model 答

生產(chǎn)車間購買辦公用品1420,以轉(zhuǎn)賬支票支付
答: 借制造費(fèi)用辦公費(fèi) 1420 貸銀行存款1420
用轉(zhuǎn)賬支票購買辦公用品一批,共計(jì)600元,用會計(jì)咋寫?借什么?貸什么
答: 借 管理費(fèi)用--辦公費(fèi) 貸銀行存款
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
業(yè)務(wù)8 購買辦公用品6月4日,行政部報(bào)銷購買文具等辦公用品1683元,以現(xiàn)金付訖。業(yè)務(wù)91 購買辦公用品6月27日,開出轉(zhuǎn)賬支票購買辦公用品,金額3635元。老師,在實(shí)操系統(tǒng)里面的這兩筆會計(jì)分錄為什么會不一樣呢,不都是購買辦公用品嗎,是不是分錄錯了
答: 一、6月4日的報(bào)銷分錄是: 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)1683 貸:庫存現(xiàn)金1683 備注:這個是庫存現(xiàn)金報(bào)銷付款。 二、6月27日的分錄是: 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)3635 貸:銀行存款3635 備注:這筆業(yè)務(wù)是銀行轉(zhuǎn)賬支票報(bào)銷付款。

