
增值稅一般納稅人發(fā)生未開票銷售退回,報稅時是在附表二未開票銷售項填負(fù)數(shù)銷售額和稅額嗎?
答: 您好,您說的很對,就是填寫負(fù)數(shù)
網(wǎng)上申報附表一,上個月開了紅沖,月底是負(fù)數(shù),是應(yīng)該在未開具發(fā)票銷售額和稅額填正數(shù),開具增值稅專用發(fā)票銷售額應(yīng)該填負(fù)數(shù),是嗎?
答: 對的,您的理解正確。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
無票銷售收入在填列增值稅稅銷售情況明細(xì)表時,在未開具發(fā)票項目下,填寫本期銷售額和銷項稅額嗎
答: 是的額,填列在未開具發(fā)票項目


小魚兒 追問
2019-01-29 10:02
暖暖老師 解答
2019-01-29 10:44