收到銷項(xiàng)稅額發(fā)票61.88,增值稅申報(bào)表為61.87,期末銷項(xiàng)轉(zhuǎn)出:轉(zhuǎn)出未交增值稅61.88。結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方未交增值稅61.87。中間納稅0.01誤差,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅0.01貸營(yíng)業(yè)外收入。以上轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)過(guò)度科目余額沒(méi)有0,哪里需要改
價(jià)值觀
于2019-01-27 15:34 發(fā)布 ??1313次瀏覽
- 送心意
QQ老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-01-27 15:42
你好,確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入應(yīng)該是對(duì)著你的轉(zhuǎn)出啊,不是未交。
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你好,確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入應(yīng)該是對(duì)著你的轉(zhuǎn)出啊,不是未交。
2019-01-27 15:42:44

你好!
不用結(jié)轉(zhuǎn)了
2019-01-21 16:00:52

老師,我上年增值稅沒(méi)有做上面步驟的結(jié)轉(zhuǎn),今年3月份補(bǔ)做上面分錄結(jié)平可以么
2016-03-09 16:02:09

上半年銷項(xiàng)大進(jìn)項(xiàng),月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,下月繳納。2個(gè)分錄后借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。下半年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。年底結(jié)轉(zhuǎn)全年進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額并把差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這2個(gè)金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48

你好 1.是借方了的話 就不在做分錄 就在應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方放著 以后月份有稅的時(shí)候抵減即可 2. 進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)大于了銷項(xiàng)稅的情況下可以不考慮勾選了 。 主要考慮你們有稅負(fù)率考核的話 適當(dāng)繳納稅費(fèi)
2020-03-28 12:56:52
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