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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2019-01-26 10:47

這個發(fā)票你們?nèi)胭~了嗎?

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-01-26 10:48

沒有

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-01-26 10:48

發(fā)票在我公司,普通發(fā)票

宸宸老師 解答

2019-01-26 10:50

原材料在賬上用到嗎? 
用不到就不用管這個發(fā)票了,不入賬沒影響的

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-01-26 10:51

宸宸老師 解答

2019-01-26 10:53

嗯嗯,祝您工作順利

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-01-26 10:54

老師工資和社保分錄怎么做

宸宸老師 解答

2019-01-26 14:32

一、計提工資和計提公司負擔(dān)的員工社保費用 
 
借:成本費用科目(根據(jù)受益對象確認金額和科目) 
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)付工資總額) 
貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司負擔(dān)的社保) 
 
二、代扣員工個人負擔(dān)的社保(將應(yīng)付工資對應(yīng)金額轉(zhuǎn)入社保明細科目) 
借:應(yīng)付職工薪酬-工資(個人負擔(dān)的社保) 
貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(個人負擔(dān)的社保) 
 
三、發(fā)放工資(應(yīng)付工資減去所有代扣款項后為實際發(fā)放的工資) 
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 
貸:銀行存款 
 
四、繳納社保 
借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司負擔(dān)的和個人負擔(dān)的之和) 
貸:銀行存款

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這個發(fā)票你們?nèi)胭~了嗎?
2019-01-26 10:47:26
借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
你好,這個計入借其他應(yīng)付款,貸銀行存款
2019-12-31 10:41:53
你好,可以的,付錢時借預(yù)付賬款,貸銀行存款。收到發(fā)票,借原材料,應(yīng)交稅費,貸預(yù)付賬款。
2019-01-14 12:58:48
您好 錢多轉(zhuǎn)了還是發(fā)票多開具了???
2020-06-08 20:20:46
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