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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-01-25 17:07

你好,為啥要改變科目呢?原因合理可以考慮

追問

2019-01-25 17:58

其他應付款,下面二級科目去借法人的錢20萬,期初建賬可以錄入成其他應收款員工借款的借方嗎?

追問

2019-01-25 17:58

2018年底應交增值稅-待認證進項稅額為期末借方48萬,2019年新建賬套時這個期初科目性質(zhì)為貸方的,那該怎么錄入?

徐阿富老師 解答

2019-01-25 18:19

你好,1你說是其他應付款貸方20萬,說明是單位,向法人借的,不應該是其他應收款啊,2,你應該按照18年的年末數(shù)作為19年的期初數(shù),任何科目都應該這樣,不能隨便更改

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你好,為啥要改變科目呢?原因合理可以考慮
2019-01-25 17:07:59
您好,是的其他應收款貸方余額可以填在其他應收款的借方負數(shù)也可以填其他應付款的貸方正數(shù)
2019-03-18 10:42:26
您好,賬面可以不調(diào)整,就是填資產(chǎn)負債表的時候,可以重新分類,應收的貸方表示預收,可以放到預收賬款里面,應付色借方,表示預付,可以放到預付賬款里面
2019-07-05 12:33:21
您好,期初建賬前會計給的數(shù)據(jù):其他應付款借方余額,錄在其他付款貸方負數(shù)好。
2019-01-05 17:12:25
你好,具體是什么情況會這樣做分錄呢??
2021-08-21 15:29:47
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