
其他應付款貸方20萬,錄入期初可以錄到其他應收款借方嗎?
答: 你好,為啥要改變科目呢?原因合理可以考慮
建帳錄入期初余額時,其他應收款貸方余額,是錄到其他應付款的貸方余額嗎?
答: 您好,是的其他應收款貸方余額可以填在其他應收款的借方負數(shù)也可以填其他應付款的貸方正數(shù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
期初建賬前會計給我的數(shù)據(jù):其他應付款借方余額,錄在其他付款貸方負數(shù)好,還是錄在其他應收款借方好一點?
答: 您好,期初建賬前會計給的數(shù)據(jù):其他應付款借方余額,錄在其他付款貸方負數(shù)好。
收到其他應付款時候,借銀行存款100,貸其他應付款100,現(xiàn)在其他應付款直接入到營業(yè)外收入,可以這樣出分錄么,借營業(yè)外收入100,貸,其他應付款借方紅字100。
公司欠法人錢,掛在了其他應收款,導致其他應收款貸方有余額,可以用分錄調(diào)整到其他應付款去嗎,借,其他應收,貸其他應付款
其他應收款 借方10萬 轉(zhuǎn)換成其他應付款應該是什么?其他應收款 貸方10萬 轉(zhuǎn)換成其他應付款應該是什么?在新賬套錄期初余額轉(zhuǎn)換了科目~想不明白了~


杰 追問
2019-01-25 17:58
杰 追問
2019-01-25 17:58
徐阿富老師 解答
2019-01-25 18:19