
我公司上年其他應(yīng)付款貸方負數(shù),在一月初把它調(diào)整到其他應(yīng)收,做的分錄為借其他應(yīng)收款,貸其他應(yīng)付款
答: 您好,對的,借,其他應(yīng)收款,貸,其他應(yīng)付款 。
我公司上年其他應(yīng)付款貸方負數(shù),在一月初把它調(diào)整到其他應(yīng)收,做的分錄為借其他應(yīng)收款,貸其他應(yīng)付款,但是一月底記賬的時候出現(xiàn)這個,什么期初數(shù)不對,就是其他應(yīng)付款負數(shù)這里記賬不對,是一月份才建賬,顯示的是這個
答: 你好,你是重新建賬錄的期初嗎?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,因為公司的其他應(yīng)收款上期是負數(shù),我結(jié)轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)收款 ( 借其他應(yīng)收款——A 貸 其他應(yīng)付款——A),到了這期,我需要再用(借 其他應(yīng)付款——A 貸 其他應(yīng)收款——A)這樣一筆分錄把它結(jié)轉(zhuǎn)回來嗎?
答: 到了這期,不需要再用(借 其他應(yīng)付款——A 貸 其他應(yīng)收款——A)這樣一筆分錄把它結(jié)轉(zhuǎn)回來


2333333 追問
2018-03-19 20:48
老王老師 解答
2018-03-19 20:53