@郭老師,9月收到兩筆跨境人民幣,報關(guān)是貨貸報的,然 問
申報時間:9 月無需專門申報,10 月增值稅申報期內(nèi)處理。 稅務(wù)處理: 增值稅表填 “免稅貨物銷售額”(符合免稅)或視同內(nèi)銷提銷項; 進項票若勾退稅用途,需申請回退重勾抵扣,再做進項轉(zhuǎn)出計入成本; 電子稅務(wù)局標(biāo)記該筆為不退稅數(shù)據(jù); 留存報關(guān)單、收款憑證、合同備查。 答
9月份開的發(fā)票,10月份預(yù)繳9月份的稅金,這個完稅憑 問
同學(xué)你好! 在9月的賬里進行稅金的計提, 10月預(yù)繳后,沖銷這個計提的稅金。 答
老師,7月份公司貸款了一筆,然后7月份付了利息,做賬 問
你好,先計提,然后支付了。 答
現(xiàn)在學(xué)堂有出口退稅的練習(xí)嗎 問
你好 有視頻 課程,沒有實操 http://jiajuren.cn/search.php?word=出口退稅 答
關(guān)于往來賬的記錄表格可以有參考嗎? 問
同學(xué),你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E5%BE%80%E6%9D%A5%E8%B4%A6&type=download_model 答

早上好!老師,我想問一下,我們籌建期到營業(yè)期的進項稅額怎么去入賬價值一部分我認(rèn)證了,一部分沒有認(rèn)證,謝謝
答: 您好 已經(jīng)認(rèn)證的計入應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額科目 沒有認(rèn)證的計入應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進項稅額科目
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,您好,我有個問題就是我們是一般納稅人,將本月未認(rèn)證的發(fā)票票但已經(jīng)入賬的發(fā)票進項稅額放在了待抵扣進項稅科目里,現(xiàn)在本月認(rèn)證了一部分發(fā)票,但是認(rèn)證的部分沒有全部被抵扣,還余下一部分認(rèn)證進項稅額,我想請問老師,我該怎么做分錄,把這部分認(rèn)證的但是未抵扣的部分做到 未繳增值稅里,還是直接增值稅進項稅額???
答: 進項稅額


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2019-01-25 09:26
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2019-01-25 10:02
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2019-01-25 10:10
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2019-01-25 10:14