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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-01-24 18:03

你好,如果跨月了,要做紅字沖銷,重新開票

小蘭 追問

2019-01-24 18:09

這是2016年的業(yè)務(wù),跨年了,這個金額的票已經(jīng)重新開過了,只是這張沒有作廢,然后會計沒細(xì)看,也入賬了,現(xiàn)在要如何處理?

莊老師 解答

2019-01-24 18:20

只是這張沒有作廢,然后會計沒細(xì)看,也入賬了,現(xiàn)在處理,要紅字沖銷

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你好,如果跨月了,要做紅字沖銷,重新開票
2019-01-24 18:03:51
你可以反結(jié)賬、反記賬后直接修改處理。因為直接將應(yīng)收賬款——A公司,修改成應(yīng)收賬款——B公司,這個是應(yīng)收賬款科目的不同公司之間直接修改,不影響財務(wù)報表,不影響稅務(wù)申報表。
2020-11-12 14:14:04
你好,是的
2016-05-24 15:00:41
您好 借:應(yīng)收賬款 借方紅字 貸:以前年度損益調(diào)整 貸方紅字 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸方紅字 借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)的成本也需要這樣寫分錄
2019-04-28 14:29:35
借預(yù)收a+b 貸主營業(yè)務(wù)收入a 應(yīng)交稅費b
2019-05-25 14:28:13
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