以前年度的賬記錯(cuò)了。 2019年。 借:應(yīng)收賬款-A公司 (這個(gè)應(yīng)該是應(yīng)收賬款-B公司) 53000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 50000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷)3000 2020年我發(fā)現(xiàn)記錯(cuò)了,我要怎么辦。 可以直接沖銷嗎? 借:應(yīng)收賬款-A公司 -53000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -5000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷)-3000 借:應(yīng)收賬款-B公司 53000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 50000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷)3000 可是涉及到了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,能這樣做嗎?如果不能,應(yīng)該怎么做?
夏花秋葉
于2020-11-12 14:10 發(fā)布 ??854次瀏覽
- 送心意
江老師
職稱: 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-11-12 14:14
你可以反結(jié)賬、反記賬后直接修改處理。因?yàn)橹苯訉?yīng)收賬款——A公司,修改成應(yīng)收賬款——B公司,這個(gè)是應(yīng)收賬款科目的不同公司之間直接修改,不影響財(cái)務(wù)報(bào)表,不影響稅務(wù)申報(bào)表。
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你好,同學(xué)
老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56

沒有 出口免稅
2016-06-30 13:53:09

你好,按這個(gè)分錄 處理 借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04

可以的,可以這樣賬務(wù)處理的
2022-05-19 15:43:20

同學(xué)您好
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅
祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利
2019-01-09 14:27:35
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夏花秋葉 追問
2020-11-12 14:16
江老師 解答
2020-11-12 14:18