
每月末都要將增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎?
答: 如果存在應(yīng)納稅額,則每個(gè)納稅期末須結(jié)轉(zhuǎn)之。
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--(進(jìn)項(xiàng)稅)(銷項(xiàng)稅)每個(gè)月末都要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
答: 是的啊
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
月末,如果有留抵稅額,企業(yè)應(yīng)將本月多交的增值稅做如下會(huì)計(jì)處理:借:應(yīng)交稅金--未交增值稅貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)如果有應(yīng)交未交增值稅,借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅每個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
答: 你好,多交不需要 做分錄,未交需要做上述分錄


聽海 追問
2019-01-24 13:55
聽海 追問
2019-01-24 13:55
岳老師 解答
2019-01-25 16:06