生產(chǎn)型出口企業(yè),CIF報(bào)關(guān),舉例出口金額USD10000、運(yùn) 問
發(fā)票 “金額” 欄需按69160 元開具(若貨物適用增值稅稅率為 13%,則 “稅額” 欄為 69160×13%=8990.8 元,“價(jià)稅合計(jì)” 欄為 69160+8990.8=78150.8 元,具體稅率需結(jié)合貨物類型確認(rèn))。 備注 出口合同號(hào):CON-2024-001;出口日期:20240515;報(bào)關(guān)單號(hào):123420240000123456;FOB USD 9880(人民幣 69160 元);運(yùn)費(fèi) USD 100,保費(fèi) USD 20;貿(mào)易方式:一般貿(mào)易;2024 年 5 月匯率 7.00 答
老師,你好,我想問一下如果我們開票給客戶,我們領(lǐng)導(dǎo) 問
進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都系統(tǒng)的金額,只是要交印花稅 答
老師,公司員工去工廠回來的加油費(fèi),當(dāng)天去當(dāng)天回的 問
可以,可以入差旅費(fèi)的 答
老師我想問下 我們公司幾個(gè)股東入股 但是我的 問
同學(xué),你好 最好是和其他股東簽訂協(xié)議,明確之前的債務(wù)由誰承擔(dān) 答
老師,你好。我們現(xiàn)在要退還投資人的投資款,當(dāng)時(shí)接 問
那個(gè)只能轉(zhuǎn)股,轉(zhuǎn)股款由新的股東支付。資本公積按分紅處理 答

海關(guān)增值稅繳款書有結(jié)尾是L02和L03的,L02可以抵扣增值稅那L03可以抵扣嗎?我在錄入海關(guān)繳款書時(shí),上傳的L02都抵扣了就是L03的票一直處于留待繼續(xù)比對(duì)狀態(tài)
答: 您好,只填寫增值稅那一張,03不是吧
以前見的海關(guān)繳款書是L02結(jié)尾,今年遇到L03結(jié)尾,錄入后一直處于待稽核比對(duì)狀態(tài),不知道能不能抵扣 這個(gè)是加征的增值稅
答: 您好老師,2019年1月份收到2018年的其他業(yè)務(wù)成本~運(yùn)費(fèi)發(fā)票,當(dāng)時(shí)專門負(fù)責(zé)這塊的人沒有給我說,我當(dāng)時(shí)沒有把這部分費(fèi)用做進(jìn)去,請(qǐng)問我現(xiàn)在能不能把這部分費(fèi)用做到18年的賬里?賬務(wù)處理是按借:其他業(yè)務(wù)成本~運(yùn)費(fèi)100,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅16,待:應(yīng)付賬款~A公司 116對(duì)嗎?18年還沒有匯算清繳,這部分我直接坐到18年12月份還是19年1月這樣做?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
進(jìn)口的貨,那個(gè)海關(guān)增值稅抵扣要上報(bào)才能抵扣嗎?還是有海關(guān)繳稅證書就可以了
答: 需要認(rèn)證才可以抵扣的


*燕* 追問
2019-01-24 13:13
暖暖老師 解答
2019-01-24 13:45
*燕* 追問
2019-01-24 13:52
暖暖老師 解答
2019-01-24 14:19