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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2019-01-23 13:15

同學你好,應收賬款的貸方余額是做借方負數(shù),利潤分配-未分配利潤期末余額借方,是用貸方負數(shù)填列。你去年的賬還可以反結賬嗎?

溋溋 追問

2019-01-23 13:16

不能反結賬

溋溋 追問

2019-01-23 13:16

怎么辦呢?老師

彩麗老師 解答

2019-01-23 13:17

那你就在1月份結轉2018年的本年利潤

溋溋 追問

2019-01-23 13:20

好的,會影響報表嗎

彩麗老師 解答

2019-01-23 13:35

同學你好,這個不會影響報表

溋溋 追問

2019-01-23 13:35

好的,謝謝老師

彩麗老師 解答

2019-01-23 13:36

不客氣,祝你生活愉快!希望能對我的回復及時評價,謝謝

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同學你好,應收賬款的貸方余額是做借方負數(shù),利潤分配-未分配利潤期末余額借方,是用貸方負數(shù)填列。你去年的賬還可以反結賬嗎?
2019-01-23 13:15:33
你好,年末結轉本年利潤;借:本年利潤 貸:利潤分配 -未分配利潤 虧損就做相反的分錄。
2020-02-26 11:56:02
你好 利潤分配-----未分配利潤 在貸方是盈利,正數(shù)列
2019-04-06 15:53:42
你好,虧損的情況下,結轉本年利潤是這樣做分錄?
2022-01-18 19:46:31
你好 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤
2019-10-22 15:39:31
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