處理庫存,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,數(shù)在貸方,這個(gè)怎么平賬?
 
- 柔弱的期待 - 于2019-01-23 11:26 發(fā)布 ??4051次瀏覽 
-  送心意
                                                     蒙蒙 職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊會(huì)計(jì)師 
2019-01-23 11:27
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄 
  借:主營成本(或xx資產(chǎn)、xx費(fèi)用等科目) 
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 
  在年末,需要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方余額轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 
  借:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(未交增值稅)
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 你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄
  借:主營成本(或xx資產(chǎn)、xx費(fèi)用等科目)
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
  在年末,需要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方余額轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(未交增值稅)
  借:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(未交增值稅)
 2019-01-23 11:27:21
 
 您好
請(qǐng)問庫存商品有沒有銷售掉?
 2020-05-28 22:08:31
 
 是的,增加了庫存商品的金額。
 2020-05-14 10:13:16
 
 你好,同學(xué)。
這個(gè)貸方金額你已經(jīng)平了
你之前在購進(jìn)的時(shí)候你是計(jì)入了進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在貸方就平賬了,你還要處理什么?
 2019-10-15 18:23:17
 
 是應(yīng)該沒有轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅子目吧?
 2018-12-21 10:56:49
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