
今年下半年國稅稽查,查出需補繳增值稅290萬,做賬是正常做借:應交稅金-增值稅-已交增值稅290萬,貸:銀行存款290萬,還需要做一筆進項稅轉(zhuǎn)出,庫存商品一起轉(zhuǎn),但是庫存沒這么多,做了進項稅轉(zhuǎn)出庫存就為負數(shù)了。不然這個月結(jié)轉(zhuǎn)已交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)不了老師怎么處理這個情況該怎么處理?
答: 你好!這個存貨已經(jīng)跑到營業(yè)成本里面去了,所以,要調(diào)~~~~?
比如買了9000的貨 不含稅金額 7964.6 稅額1035.4,要做進項稅額轉(zhuǎn)出,這個分錄怎么做 有老師回復說 借庫存商品?;?進項稅貸銀行存款?。???轉(zhuǎn)出?做?:借庫存商品?????1035.4??貸應交稅費-應交增值稅-?????進項稅轉(zhuǎn)出??1035.4 請問 月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)??老師
答: 同學你好 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
六月有進項失控,我做的是:借:庫存商品 應交稅費~應交增值稅~進項稅 貸:應付賬款借:庫存商品貸:應交稅費~應交增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出借:應交稅費~應交增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應交稅費~應交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應交稅費~應交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費~未交增值稅可是我不知道這筆進項失控業(yè)務 庫存商品(購入金額部分+進項稅額轉(zhuǎn)出部分)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?麻煩你幫我解答,謝謝!
答: 你好,把對應的稅額部分結(jié)轉(zhuǎn),然后補交稅款就是了





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