會計,沒人和我對賬,我應(yīng)付合作單位100個,員工借款50個,有什么方法,防止我入錯數(shù),甲單位材料款,入到乙單位材料款,張三借款入到李四借款,對工作有幫助

笑笑
于2019-01-22 10:50 發(fā)布 ??629次瀏覽
- 送心意
小黎老師
職稱: 中級會計師
2019-01-22 10:56
您好,這種請款需要登記個應(yīng)付往來的表格,把相應(yīng)的單位人員做進去,每月跟財務(wù)軟件對賬,就是工作量比較大一些。
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您好,這種請款需要登記個應(yīng)付往來的表格,把相應(yīng)的單位人員做進去,每月跟財務(wù)軟件對賬,就是工作量比較大一些。
2019-01-22 10:56:10
需要做進項稅額轉(zhuǎn)出:
借:工程施工
貸:原材料
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2018-08-10 16:26:39
你好同學(xué)
借:其它應(yīng)收款 -丙100
貸:銀行存款100
入庫
借:原材料100 貸:其它應(yīng)付款100
支付貸款
借:銀行存款 貸:原材料100
才是可以的。同學(xué)、
2019-08-05 14:28:00
您好,會計編制分錄時,先查一查賬上是不是有這個人的應(yīng)收應(yīng)付款,再做憑證,另外審核憑證的人員,再檢查一遍,就不會錯了,或者每個月底結(jié)賬之前再檢查一遍,這樣操作就能檢測到錯了。
2018-09-02 14:58:31
你好同學(xué)
你要想辦法開來發(fā)票可以去稅務(wù)局代開,收到材料入完后,銷售就是正常的銷售,然后就是利潤了自動出來了
2019-09-27 13:57:48
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2019-01-22 10:59
小黎老師 解答
2019-01-22 11:04