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送心意

康老師

職稱中級會計師

2019-01-20 18:56

進項稅轉(zhuǎn)出照樣填寫1000,在已繳納的稅額那邊填上1000,這樣就抵調(diào)了

FINE &趙娜 追問

2019-01-20 18:58

老師已繳納稅額是增值稅主表第幾行啊。

FINE &趙娜 追問

2019-01-20 19:25

31行本期繳納欠繳稅額那嗎老師

康老師 解答

2019-01-31 18:16

你好,是的哦,填在這里

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進項稅轉(zhuǎn)出照樣填寫1000,在已繳納的稅額那邊填上1000,這樣就抵調(diào)了
2019-01-20 18:56:22
你好,不需要,只要在申報時填報就可以。
2019-01-17 15:42:05
你好,還差一步結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 轉(zhuǎn)出的進項稅是不能抵扣了,是增加銷項稅的,不能簡單說是轉(zhuǎn)出的進項稅是要交稅的,因為既然能做轉(zhuǎn)出,就說明之前已經(jīng)做了認證抵扣。
2017-06-17 13:36:44
你好,是的,做進項稅額轉(zhuǎn)出處理,,然后就 可以全額減免了
2017-12-04 10:32:40
你好,本月尚未繳納的增值稅=銷項稅額—(進項稅額—進項稅額轉(zhuǎn)出)—已經(jīng)繳納的增值稅 因為進項稅額會導致可以抵扣的進項稅額減少,所以從括號里面拿出來就是加上的
2020-02-25 17:59:38
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