在稅務(wù)局繳納了行轉(zhuǎn)出的以前年度進項稅,借,以前年度損益調(diào)整,貸,應(yīng)交稅費―進項稅額轉(zhuǎn)出。1000元老師,這樣的話。我們這個月在填寫增值稅主表的時候就不用把轉(zhuǎn)出已繳納的1000元在增值稅中填列。避免重復(fù)轉(zhuǎn)出繳納。這樣。這個月增值稅主表弟14行進項稅轉(zhuǎn)出就是0,填寫多欄增值稅明細賬的時候。是把1000元寫在進項轉(zhuǎn)出那吧。自己就明白有一個轉(zhuǎn)出進項。稅務(wù)系統(tǒng)中沒有

FINE &趙娜
于2019-01-20 18:42 發(fā)布 ??715次瀏覽
-  送心意
                                                     
康老師
職稱: 中級會計師
 
2019-01-20 18:56
進項稅轉(zhuǎn)出照樣填寫1000,在已繳納的稅額那邊填上1000,這樣就抵調(diào)了
相關(guān)問題討論
 
 進項稅轉(zhuǎn)出照樣填寫1000,在已繳納的稅額那邊填上1000,這樣就抵調(diào)了
 2019-01-20 18:56:22
 你好,不需要,只要在申報時填報就可以。
 2019-01-17 15:42:05
 你好,還差一步結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交稅費--轉(zhuǎn)出未交增值稅
      貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
轉(zhuǎn)出的進項稅是不能抵扣了,是增加銷項稅的,不能簡單說是轉(zhuǎn)出的進項稅是要交稅的,因為既然能做轉(zhuǎn)出,就說明之前已經(jīng)做了認證抵扣。
 2017-06-17 13:36:44
 你好,是的,做進項稅額轉(zhuǎn)出處理,,然后就 可以全額減免了
 2017-12-04 10:32:40
 你好,本月尚未繳納的增值稅=銷項稅額—(進項稅額—進項稅額轉(zhuǎn)出)—已經(jīng)繳納的增值稅
因為進項稅額會導致可以抵扣的進項稅額減少,所以從括號里面拿出來就是加上的
 2020-02-25 17:59:38
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
    精選問題
 獲取全部相關(guān)問題信息




 
 
 粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



FINE &趙娜 追問
2019-01-20 18:58
FINE &趙娜 追問
2019-01-20 19:25
康老師 解答
2019-01-31 18:16