
分錄是:借:應(yīng)收賬款362000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入351438.84,貸:應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅10561.16,報(bào)表報(bào)的也是10561.16,但是實(shí)際的增值稅是10543.69,那下個(gè)月繳納增值稅的時(shí)候怎么做分錄呢
答: 怎么會(huì)有這么大的差異
分錄是:借:應(yīng)收賬款362000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入351438.84,貸:應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅10561.16,報(bào)表報(bào)的也是10561.16,但是實(shí)際的增值稅是10543.69,那下個(gè)月繳納增值稅的時(shí)候怎么做分錄呢,現(xiàn)在我的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅都是按照這個(gè)錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)報(bào)的,賬上應(yīng)該怎么修改呢
答: 您好!為什么實(shí)際跟報(bào)表有這個(gè)差異呢
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
像下面這個(gè)分錄我做坐紅沖之后,那之前交過的增值稅怎么做分錄呢?原分錄:借:預(yù)收賬款 100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 94.34 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 5.66紅沖:借:預(yù)收賬款 -100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -94.34 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) -5
答: 你好? ? 到時(shí)多繳納的稅費(fèi)? 會(huì)在 借方的 。你可以以后留抵或者申請(qǐng)退稅的。? 以后抵減? 你在需要交納的時(shí)候做 貸方科目? 到時(shí)借貸方自動(dòng)抵減??


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2019-01-17 20:24
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