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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-01-16 16:02

這個本身是企業(yè)的日常經(jīng)營業(yè)務(wù),應(yīng)付而未付的款項,是要用應(yīng)付賬款科目核算的。

會計學(xué)堂金牌答疑-周老師 追問

2019-01-16 16:06

企業(yè)是一個生產(chǎn)拖把的企業(yè),不是快運公司

張艷老師 解答

2019-01-16 16:07

是的,還是上面的理解。

會計學(xué)堂金牌答疑-周老師 追問

2019-01-16 16:13

所以我不能理解,他不是應(yīng)付未付的貨款,是辦公費,卻做到應(yīng)付賬款里,我都弄糊涂了。

張艷老師 解答

2019-01-16 16:19

您沒有支付款項,就是計入應(yīng)付賬款科目核算了。

會計學(xué)堂金牌答疑-周老師 追問

2019-01-16 16:24

不是應(yīng)該記入其他應(yīng)付款嗎?

張艷老師 解答

2019-01-16 16:28

實務(wù)中您非要計入其他應(yīng)付款也沒有什么本質(zhì)錯誤,只是按規(guī)范的賬務(wù)處理,是要計入應(yīng)付賬款科目核算的。

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這個本身是企業(yè)的日常經(jīng)營業(yè)務(wù),應(yīng)付而未付的款項,是要用應(yīng)付賬款科目核算的。
2019-01-16 16:02:19
需要將去年12月份的分錄給紅沖,涉及管理費用要用以前年度損益調(diào)整科目代替。然后按發(fā)票金額重新入賬。
2018-07-05 10:29:41
這個直接計入管理費用——辦公費處理。
2018-07-06 12:12:45
你好,直接做就可以了,借管理費用,差旅費,貸庫存現(xiàn)金
2018-09-11 10:44:27
您好,簡化起見,借:管理費用-差旅費 ;貸:庫存現(xiàn)金,做這一步就行了。
2018-09-11 10:36:50
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