
去年12月份買的打印機,當時走的其他應付款,1月份其他應付款用現(xiàn)金結清,4月份認證發(fā)票的時候發(fā)現(xiàn)12月份做賬的金額不對,按正確的金額重新做又多出52.89的其他應付款,現(xiàn)在該怎么處理呢?
答: 需要將去年12月份的分錄給紅沖,涉及管理費用要用以前年度損益調整科目代替。然后按發(fā)票金額重新入賬。
去年12月份買的打印機,當時走的其他應付款,1月份其他應付款用現(xiàn)金結清,4月份認證發(fā)票的時候發(fā)現(xiàn)12月份做賬的金額不對,紅沖后按正確的金額重新做又多出52.89的其他應付款,現(xiàn)在該怎么處理呢?
答: 這個直接計入管理費用——辦公費處理。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我用快帳做賬,其他應付款—** 金額是負數(shù),也就是紅色的,我這只有黑白打印機,打出來記賬憑證是黑白的,可以這樣用么
答: 我知道怎么弄了。。。點打印會顯示負數(shù),不用回答了,謝謝老師。


cindy 追問
2018-07-05 10:33
張艷老師 解答
2018-07-05 10:37