
這樣的前期購(gòu)買(mǎi)的工程用材料因?yàn)闆](méi)票,前會(huì)計(jì)這樣處理的:<br>借 應(yīng)付賬款<br> 貸銀行存款<br>我現(xiàn)在把這類業(yè)務(wù)調(diào)成暫估成本,但沒(méi)有對(duì)方送貨單,沒(méi)有出入庫(kù)單只有銀行回單行嗎?
答: 您可以自行編制入庫(kù)單作為暫估分錄的附件的
第二季度預(yù)提的裝修成本,做的分錄<br>借:工程施工 <br> 貸:應(yīng)付賬款<br>借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本<br> 貸:工程施工<br>把這筆預(yù)提成本沖回利潤(rùn)怎樣做分錄?
答: 你好,可以按上面的分錄沖紅字,也可以借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本紅字 貸應(yīng)付賬款紅字
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
收到此款分錄是不是可以這樣做<br>借:銀行存款380000<br> 貸:應(yīng)收賬款38000<br>或者<br>借:銀行存款380000<br> 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入361904.76<br> 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅18095.24<br>月底繳納本月增值稅稅款18095.24元時(shí)<br> 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加18095.24<br> 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-預(yù)繳增值稅18095.24<br>借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-預(yù)繳增值稅18095.24<br> 貸:銀行存款18095.24<br>想問(wèn)一下收到款時(shí)的兩筆分錄哪個(gè)正確?<br>月底繳納增值稅時(shí)的分錄正確嗎?
答: 增值稅不屬于稅金及附加。屬于價(jià)外稅。 借:應(yīng)收賬款 38000 貸:主 營(yíng)業(yè)務(wù)收入 361904.76 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 18095.24 月末要將未交的增值稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款


渡口 追問(wèn)
2019-01-16 10:47
張艷老師 解答
2019-01-16 10:49
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2019-01-16 11:01
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2019-01-16 11:23