老師,本單位有基層工會,請問基層工會的預(yù)算要是跟 問
年底需做預(yù)算調(diào)整,要按工會規(guī)定流程填報(bào)預(yù)算調(diào)整表,說明差異原因(如活動取消、費(fèi)用增減等)并審批,不能直接修改原預(yù)算。 決算與預(yù)算差異太大有審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),審計(jì)會重點(diǎn)核查差異原因,若理由不充分(如無合規(guī)審批、超范圍支出),可能被要求整改或追責(zé)。 答
請問,申報(bào)24年殘疾人保證金時(shí),55人,但殘疾人1人入職 問
那個(gè)要咨詢當(dāng)?shù)貧埪?lián)是否可以按0.5人算? 答
老師請問一下A公司是出口企業(yè)公司于2025.09月銷 問
開負(fù)數(shù)發(fā)票,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。對應(yīng)的成本不用動,這個(gè)商品不用不是沒有退回來。 答
老師 利潤結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤未分配利潤 是 問
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
老師,一共欠子公司30萬,有25萬是這個(gè)月要還的,有5萬 問
都是一樣的沖其他應(yīng)付款-子公司 答

4季度所得稅報(bào)表中利潤總額為-2000,所得稅自動為0。但調(diào)整招待費(fèi)3000,計(jì)算所得稅額1000 x25%=25,怎么辦
答: 您好,這個(gè)招待費(fèi)在匯算清繳時(shí)再調(diào)增
上季度利潤總額為471151.15,所得稅費(fèi)為484.95,本年累計(jì)利潤總額為:440439.49,本年累計(jì)所得稅費(fèi)為709.14,當(dāng)期所得稅總額-19469.28,怎么計(jì)算本季度應(yīng)交所得稅額
答: 當(dāng)期所得稅總額-19469.28,有遞延所得稅嗎?應(yīng)交稅費(fèi)=(利潤總額%2B納稅調(diào)增-納稅調(diào)減)*所得稅稅率
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個(gè)月加了財(cái)務(wù)報(bào)表(季度),如果財(cái)務(wù)報(bào)表本年累計(jì)數(shù)字是1000,企業(yè)所得稅預(yù)報(bào)表利潤總額減去以前年度虧損后利潤為0,所得稅為0。那財(cái)務(wù)報(bào)表中本年累計(jì)1000,所得稅是1000去推算,還是按預(yù)報(bào)的所得稅為0(即減去以前年度虧損后計(jì)算)
答: 你好,你當(dāng)?shù)丶径壬陥?bào)可以彌補(bǔ)以前年度虧損?
例題24,計(jì)算個(gè)人所得稅時(shí)為什么不根據(jù)業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整所得額,但是企業(yè)所得稅根據(jù)招待費(fèi)調(diào)整?
企業(yè)所得稅年報(bào)中,納稅調(diào)整明細(xì)表中,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額為什么為0???
企業(yè)季度所得稅=利潤表中的本年累計(jì)利潤總額*0.25-所得稅計(jì)算出來的,那所得稅中包不包括納稅調(diào)整所交的年度所得稅呢?
老師,所得稅年報(bào)中因?yàn)楣べY招待費(fèi)的調(diào)整后導(dǎo)致應(yīng)納所得稅額與12月份的利潤不相符,怎么辦?

