
12月收到的招待費(fèi)專票,已認(rèn)證,未抵扣,1月要沖紅,如何寫分錄
答: 你好,如果沒抵扣的話,直接按收到時分錄反向沖回,
收到招待費(fèi)的專票,已認(rèn)證,如何錄會計分錄?
答: 您好,根據(jù)使用部門,如果是銷售部門,就是 借:銷售費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款等
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
7月開的專票,已認(rèn)證抵扣,8月作廢,需要紅沖的分錄怎么寫
答: 公司7月購買了一固定資產(chǎn)(專票)認(rèn)證并抵扣,8月作廢7月這張發(fā)票,這進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄怎么做?

