老師,搬運(yùn)工個(gè)人給公司開(kāi)票,稅收分類(lèi)編碼是什么? 問(wèn)
你好,你按這個(gè)就行 其他建筑服務(wù) 建筑服務(wù) 30599 答
老師,您好,有一家醫(yī)藥批發(fā)公司,因?yàn)楝F(xiàn)在稅局是要求 問(wèn)
新開(kāi)公司需要;人員、場(chǎng)地、資產(chǎn)等獨(dú)立于原來(lái)的公司 不然會(huì)被認(rèn)定為分拆收入 可能有風(fēng)險(xiǎn)的 答
有沒(méi)有老師可以把財(cái)稅2016 36號(hào)文附件一第29條 問(wèn)
同學(xué),你好 第二十九條 適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額: 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額%2B免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額)÷當(dāng)期全部銷(xiāo)售額 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對(duì)不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行清算。 答
@宋生老師,為什么稅務(wù)局一般是看扣掉免稅收入的。 問(wèn)
因?yàn)檫@部分本身就是不交稅的,如果算進(jìn)去的話會(huì)拉低稅負(fù)率。 答
@郭老師在嗎?有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)下你 問(wèn)
在的 具體的什么問(wèn)題? 答

做銷(xiāo)售收入,會(huì)員積分抵現(xiàn)金,抵現(xiàn)的這部分怎么做賬???!
答: 你好!一般這部分計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用。
做銷(xiāo)售收入,會(huì)員積分抵現(xiàn)金,抵現(xiàn)的這部分怎么做賬?!?。。?/p>
答: 會(huì)員在買(mǎi)東西時(shí)你贈(zèng)送積分給他的時(shí)候:借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 遞延收益 增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)),在下次抵現(xiàn)的時(shí)候?qū)⑦f延收益沖減相應(yīng)的銀行存款就行
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
有些銷(xiāo)售收入客戶是付現(xiàn)金的,然后也沒(méi)有開(kāi)票,這個(gè)要怎么做賬?
答: 你好 借:現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 增值稅
從管理會(huì)計(jì)角度看,如果1月1日實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入1億元。而在12月31日流入現(xiàn)金1億元,怎么做才能增加價(jià)值?
你好,我想問(wèn)一下,每月的做賬是不是:本月銷(xiāo)售額?上月外欠款=本月外欠款?現(xiàn)金收入這個(gè)流程對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn)外賬中為什么每月會(huì)計(jì)都要做幾筆現(xiàn)金銷(xiāo)售收入進(jìn)去
銷(xiāo)售土豆入賬票據(jù)只有收據(jù)嗎?而且5月份收到的現(xiàn)金,11月份才交來(lái)我要怎么做賬?

