
發(fā)現(xiàn)有一筆憑證做錯,計提2017年所得稅怎么做分錄
答: 你好,是所得稅計提錯了嗎
發(fā)現(xiàn)2018年有一張憑證做錯,2017年的所得稅做到2018年,分錄做的是借所得稅費用13.06貸應(yīng)交稅費所得稅13.06,要怎么調(diào)整過來
答: 沒人回答這個問題嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2018年一季度應(yīng)交所得稅,4月份實際繳納稅款。但是分錄做錯了,直接在2018.4月做成繳納增值稅的會計分錄?,F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)分錄做錯,已經(jīng)紅字沖回2018年的錯誤憑證。 請問因為跨年了,想記這筆所得稅應(yīng)該怎么做分錄。
答: 你好,你把分錄給寫一下
2018年發(fā)現(xiàn)2017年這一筆印花稅沒計提只做了一筆分錄就是借;應(yīng)交稅費-印花稅貸銀行存款,現(xiàn)在我怎么調(diào)呢,正在企業(yè)所得稅年終匯算中
本年發(fā)現(xiàn)上年度一筆所得稅計提錯誤,金額超出了實際繳納的。本年度如何調(diào)整,分錄怎么樣來做?


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2019-01-14 16:38
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2019-01-14 16:41
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2019-01-14 17:00
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2019-01-14 17:03