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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-01-14 15:03

您好 
拿回來的發(fā)票是在11月入賬  
借:待攤費用 
貸:預(yù)付賬款

晴&雨 追問

2019-01-14 15:05

現(xiàn)在還用待攤費用這個科目嘛

bamboo老師 解答

2019-01-14 15:06

會計準則取消了 但是很多單位還在用

晴&雨 追問

2019-01-14 15:13

那如果不用,又是怎么入賬呢

bamboo老師 解答

2019-01-14 15:16

不用的話 那就暫時計入其他應(yīng)付款——待攤物業(yè)費 
然后攤銷的時候 
借:管理費用 
貸:其他應(yīng)付款——待攤物業(yè)費 
現(xiàn)在沒有待攤費用這個科目 真的頭疼 感覺不倫不類的

晴&雨 追問

2019-01-14 15:22

我已經(jīng)預(yù)付出去了,還要其他應(yīng)付嘛

bamboo老師 解答

2019-01-14 15:24

所以說很尷尬啊 不倫不類的  
不然的話 您就收到發(fā)票暫時不入賬 等開始攤銷了再按月攤銷 
借:管理費用 
貸:預(yù)付賬款

晴&雨 追問

2019-01-14 15:24

可不可以掛借:其他應(yīng)收   貸:預(yù)付賬款

bamboo老師 解答

2019-01-14 15:24

也可以的 反正大意差不多

晴&雨 追問

2019-01-14 15:28

收到發(fā)票不入賬的話,我跨年的發(fā)票直接在1月份攤銷可以嘛,跨年的發(fā)票可以直接入賬?

bamboo老師 解答

2019-01-14 15:31

您這個是2019年的費用 可以的

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相關(guān)問題討論
您好 拿回來的發(fā)票是在11月入賬 借:待攤費用 貸:預(yù)付賬款
2019-01-14 15:03:20
借;待攤費用 貸;預(yù)付賬款 借;制造費用等科目 貸;待攤費用
2018-03-15 10:54:36
您好!也是一樣的。借管理費用 貸預(yù)付賬款
2017-10-25 11:29:22
你十月份收到發(fā)票,可以直接付到九月份賬里就行。
2021-10-26 09:34:58
你好,是的,是這樣的分錄
2019-02-25 15:11:26
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