
公司在2018年11月份預(yù)付下一季度的物業(yè)費(2019.1-2019.3),發(fā)票已經(jīng)開回來。我在11月份做了一筆分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 那那什么時候確認費用呢,拿回來的發(fā)票是在11月入賬嘛
答: 您好 拿回來的發(fā)票是在11月入賬 借:待攤費用 貸:預(yù)付賬款
我17年11月份支付了11月份到18年4月份的房租費,分錄是預(yù)付賬款-房租 50000,然后貸銀行存款50000,那我這個月發(fā)票回來了,我應(yīng)該怎么做賬呢
答: 借;待攤費用 貸;預(yù)付賬款 借;制造費用等科目 貸;待攤費用
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司在9月份支付了一個季度的辦公室租賃費,我9月份做的是借預(yù)付賬款,貸銀行存款,9月份付款的,開了收據(jù),我就以銀行回單跟收據(jù)做賬的,月末借管理費用(房租)貸預(yù)付賬款,我10月份再做賬的時候就拿發(fā)票做賬嗎?發(fā)票是10月份開給我的,,
答: 你十月份收到發(fā)票,可以直接付到九月份賬里就行。


晴&雨 追問
2019-01-14 15:05
bamboo老師 解答
2019-01-14 15:06
晴&雨 追問
2019-01-14 15:13
bamboo老師 解答
2019-01-14 15:16
晴&雨 追問
2019-01-14 15:22
bamboo老師 解答
2019-01-14 15:24
晴&雨 追問
2019-01-14 15:24
bamboo老師 解答
2019-01-14 15:24
晴&雨 追問
2019-01-14 15:28
bamboo老師 解答
2019-01-14 15:31