
老師我10月份有一筆運(yùn)費(fèi),11月份才開票付款,我需要在10月份做以下分錄嗎?(發(fā)票日期11月4號)借:銷售費(fèi)用_運(yùn)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款11月借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款
答: 你好,可以這樣的,從權(quán)責(zé)發(fā)生制來說,是要這樣做的
本月計提快遞費(fèi)借:銷售費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款下月付款了借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款收到專票了怎么寫分錄
答: 你好,收到專票了,把無票費(fèi)用紅沖 借:其他應(yīng)付款,貸:銷售費(fèi)用 然后根據(jù)發(fā)票做分錄 借:銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:其他應(yīng)付款
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
銷售公司,當(dāng)月預(yù)提了獎勵1000元(借銷售費(fèi)用1000,貸其他應(yīng)付款1000),第二個月兌現(xiàn)時做了(借銷售費(fèi)用1000,貸銀行存款1000了,)后面怎么處理其他應(yīng)付款1000元。
答: 你好,兌現(xiàn)是 借;其他應(yīng)付款 貸;銀行存款 借方不能再計入銷售費(fèi)用,這樣就重復(fù)確認(rèn)了銷售費(fèi)用


1,2,3,4 追問
2019-11-05 10:26
徐阿富老師 解答
2019-11-05 10:47