
當(dāng)月發(fā)票已認(rèn)證并已抵扣,改如何寫會(huì)計(jì)分錄
答: 借 原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸 應(yīng)付賬款
發(fā)票已認(rèn)證,但這個(gè)月不抵扣,留下月抵扣,會(huì)計(jì)分錄如何處理
答: 你好,是放棄抵扣了還是結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問上月已認(rèn)證抵扣的發(fā)票紅沖,退回,會(huì)計(jì)分錄該如何做?
答: 原分錄沖減上月銷售的分錄就是了

