
已認(rèn)證并申報抵扣的稅如何做分錄
答: 借庫存商品等科目應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸應(yīng)付賬款
5月份的一張專票已認(rèn)證抵扣,但是員工要等到6月份報銷,請問下5月份的這張已認(rèn)證抵扣的專票怎么做分錄?
答: 你好 借;管理費用等科目,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 貸;其他應(yīng)付款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,260買個裝訂機,開的增票,本月不打算認(rèn)證,下月再認(rèn)證抵扣,怎么做分錄?
答: 進(jìn)管理費用哪個科目老師?還要攤銷嗎?下月做認(rèn)證,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅,貸應(yīng)交稅費待抵扣稅金?

