
在11月份忘記在稅務(wù)去驗增值稅專用發(fā)票,導(dǎo)致交了很多稅,現(xiàn)在在12月份去驗票了,該怎么做賬務(wù)處理呢?還有就是之前的多交了的稅還是會返還給我嗎
答: 你好! 之前多交增值稅,可以留抵減以后應(yīng)交增值稅的
12月的時候開了專票要去稅務(wù)局認證發(fā)票抵扣12月的稅,但是12月的時候去驗沒驗成,讓一月份去驗,但是我一月份去驗他給我驗成1月的了,所以導(dǎo)致我們12月要交十多萬的稅,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)就發(fā)脾氣了,也不知道要怎么辦??梢园寻l(fā)票作廢重新開嗎
答: 你好,跨月不可以作廢,
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師我在11月份的時候開出去了一張發(fā)票,那張發(fā)票我在11月份沒入賬,但是我卻計提了稅費,導(dǎo)致1月份這筆應(yīng)收就進賬了,我該怎么調(diào)回去啊 這筆發(fā)票的稅費我在12月份的時候就繳納了我現(xiàn)在收到的這筆勞務(wù)費要怎么入賬才不會跟之前的賬目沖突呢當時就做了借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)交稅費-未交增值稅這樣做的
答: 您好,現(xiàn)在是多了還是少了啊
之前7月份在稅務(wù)局代開了一份專票,開了兩次都是錯的,但是這兩份都沒有沖紅和作廢,還多交了兩次稅,現(xiàn)在去稅務(wù)大廳辦理沖紅和作廢的話,這個多交的稅怎么辦理呢?
12月做11月份的賬,可是在做10月份賬時物業(yè)忘記給我一張發(fā)票了,我現(xiàn)在是做到11月份的賬還是怎么入賬呢?
去年有一筆檢測費用去年11月份支付的,當時掛在應(yīng)付賬款里,12月來了發(fā)票,之前的會計忘記記進去了,我現(xiàn)在補進去,該怎么做分錄呢?


蔣飛老師 解答
2019-01-13 16:16
北斗星的愛 追問
2019-01-13 16:22
蔣飛老師 解答
2019-01-13 16:23