
12月的時(shí)候開了專票要去稅務(wù)局認(rèn)證發(fā)票抵扣12月的稅,但是12月的時(shí)候去驗(yàn)沒驗(yàn)成,讓一月份去驗(yàn),但是我一月份去驗(yàn)他給我驗(yàn)成1月的了,所以導(dǎo)致我們12月要交十多萬的稅,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)就發(fā)脾氣了,也不知道要怎么辦。可以把發(fā)票作廢重新開嗎
答: 你好,跨月不可以作廢,
12月的時(shí)候開了專票要去稅務(wù)局認(rèn)證發(fā)票抵扣12月的稅,但是12月的時(shí)候去驗(yàn)沒驗(yàn)成,讓我一月份去驗(yàn),但是我一月份去驗(yàn)他給我驗(yàn)成1月的了,所以導(dǎo)致我們12月要交十多萬的稅,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)就發(fā)脾氣了,也不知道要怎么辦,能不能幫幫我
答: 你好,認(rèn)證發(fā)票要當(dāng)月認(rèn)證的才有用啊,下個(gè)月只能是下個(gè)月抵稅了,不過也一樣,這個(gè)月交了,下個(gè)月就不用交了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在11月份忘記在稅務(wù)去驗(yàn)增值稅專用發(fā)票,導(dǎo)致交了很多稅,現(xiàn)在在12月份去驗(yàn)票了,該怎么做賬務(wù)處理呢?還有就是之前的多交了的稅還是會(huì)返還給我嗎
答: 你好! 之前多交增值稅,可以留抵減以后應(yīng)交增值稅的


徐阿富老師 解答
2019-01-12 15:46
徐阿富老師 解答
2019-01-12 15:46