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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-01-12 11:54

我的意思是周轉(zhuǎn)材料2萬還在賬上掛著呢,匯算清繳調(diào)了2萬。因為當(dāng)時沒有發(fā)票調(diào)出來了

QQ老師 解答

2019-01-12 11:54

你好!你分錄怎么做的?

神奇小飛俠 追問

2019-01-12 12:02

這樣

QQ老師 解答

2019-01-12 13:00

你好!可以轉(zhuǎn)到費用啊,只是不可以所得稅前抵扣費用

神奇小飛俠 追問

2019-01-12 15:58

怎么轉(zhuǎn)呀
,我2018年5月已經(jīng)把這20000調(diào)了沒有抵扣所得稅
怎么就把周轉(zhuǎn)材料沒數(shù)據(jù)了

QQ老師 解答

2019-01-13 15:24

你好,這些材料是做什么用的?

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我的意思是周轉(zhuǎn)材料2萬還在賬上掛著呢,匯算清繳調(diào)了2萬。因為當(dāng)時沒有發(fā)票調(diào)出來了
2019-01-12 11:54:04
您好!您可以先開普票入賬,如果之后對方要專票了,再沖普票開專票給他
2019-01-12 20:55:48
您好,應(yīng)該你可以領(lǐng)用的,就是匯算清繳的時候納稅調(diào)整
2019-01-12 20:52:30
借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
你收到紅字發(fā)票的時候,直接做一筆負(fù)數(shù)的分錄就可以了。然后你收到正數(shù)發(fā)票的時候正常入賬,那么差額部分的應(yīng)付賬款直接和收到的錢抵消就可以。
2020-02-27 11:52:17
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