
要調(diào)的科目是應(yīng)收賬款科目,三季度報稅的時候應(yīng)收賬款有數(shù)字,現(xiàn)在年底了,要把應(yīng)收賬款換成別的科目,不在本月調(diào)整,反結(jié)賬回去到7月份,沒有問題是么?
答: 這個問題不大,在一個會計年度里面,不涉及損益。
老師請問,期末資產(chǎn)負債表中應(yīng)付賬款,其他應(yīng)收款,應(yīng)收賬款,這幾個科目有負數(shù),請問在年末報財報的時候這些科目是直接寫負數(shù)還是要調(diào)為正數(shù)呢,要怎么調(diào)呢,可是我們沒有預(yù)收科目呀,那要怎么弄,具體的應(yīng)收應(yīng)付其他應(yīng)收,其他應(yīng)付如果出現(xiàn)負數(shù)應(yīng)該怎么去調(diào)整,是不是這些數(shù)字調(diào)整完后,賬套里面的科目也要跟著調(diào)整做分錄呢還是不用?
答: 要把這些科目在報表上做重分類,賬面可以不調(diào)整的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,做匯算清繳發(fā)現(xiàn)去年有筆報銷款管理費用科目做成了預(yù)收賬款,請問現(xiàn)在是要怎么調(diào)整?是在今年調(diào)整還是反結(jié)賬在去年的憑證調(diào)整好?
答: 反結(jié)賬12月轉(zhuǎn)費用,之后按新的做匯算清繳,


燕兒 追問
2019-01-12 10:30
三寶老師 解答
2019-01-12 10:34