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送心意

姜老師

職稱高級會(huì)計(jì)師

2019-05-24 16:14

正確的報(bào)表到年度需要做科目余額調(diào)整,如果沒有做賬務(wù)處理,可以生成負(fù)數(shù)報(bào)表。現(xiàn)在沒有嚴(yán)格要求。

想的幾簡單 追問

2019-05-24 16:16

但是負(fù)數(shù)我要怎么調(diào)呢,現(xiàn)在要申報(bào)財(cái)報(bào)

想的幾簡單 追問

2019-05-24 16:18

是不是直接把應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)直接與應(yīng)收賬款的借方相加

想的幾簡單 追問

2019-05-24 16:19

其他的是不是也可以這樣做,其他應(yīng)收我就放到其他應(yīng)付去

姜老師 解答

2019-05-24 16:20

應(yīng)付賬款是預(yù)收賬款,其他應(yīng)付在其他應(yīng)收科目核算。

想的幾簡單 追問

2019-05-24 19:18

可是我們沒有預(yù)收科目呀,那要怎么弄

姜老師 解答

2019-05-24 21:13

沒有預(yù)收款就在應(yīng)付帳款科目核算

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正確的報(bào)表到年度需要做科目余額調(diào)整,如果沒有做賬務(wù)處理,可以生成負(fù)數(shù)報(bào)表?,F(xiàn)在沒有嚴(yán)格要求。
2019-05-24 16:14:52
要把這些科目在報(bào)表上做重分類,賬面可以不調(diào)整的
2019-05-28 08:46:46
你好,直接填負(fù)數(shù)就可以
2022-01-10 11:33:17
你好,填寫在其他應(yīng)付款項(xiàng)目
2020-03-02 10:55:52
你好,應(yīng)付票劇不應(yīng)該是負(fù)數(shù)。其他資產(chǎn)負(fù)債表可以是負(fù)數(shù)。
2019-01-25 11:12:28
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